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海天味业: 海天味业2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:海天味业2024年度内部控制评价报告)

佛山市海天调味食品股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

报告结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

纳入评价范围的主要单位包括佛山市海天调味食品股份有限公司及其多家子公司,涵盖资产总额77.57%,营业收入92.62%。重点关注的资金活动风险、销售管理风险、投资活动风险和会计信息风险等领域未发现重大遗漏。

公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制应用指引》等规定,结合实际情况开展内部控制评价工作。财务报告内部控制缺陷认定标准涉及营业收入、利润总额和资产总额的潜在错报金额。非财务报告内部控制缺陷认定标准涉及直接财产损失金额和重大负面影响。

报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,所有缺陷均已整改完毕。2025年,公司将持续优化内部控制,提高风险管理水平,确保经营管理合法合规,促进战略发展目标的实现和可持续发展。

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