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双箭股份: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

浙江双箭橡胶股份有限公司发布了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明,报告编号为天健审〔2025〕3070号。该审计说明基于双箭股份公司2024年度财务报表,包括合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注。

报告指出,此专项审计说明仅供双箭股份公司年度报告披露使用,不得用于其他目的。双箭股份公司管理层负责提供真实、合法、完整的相关资料,并按照《上市公司监管指引第8号》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号》的规定编制汇总表,确保内容真实、准确、完整。

注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对管理层编制的汇总表发表专项审计意见。审计工作依据中国注册会计师执业准则进行,通过核查会计记录等必要程序,确保审计对象信息不存在重大错报。审计结论认为,双箭股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合相关规定,如实反映了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务所于2025年4月1日出具此报告。

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