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长虹美菱: 公司监事会关于公司2024年内部控制评价报告的意见内容摘要

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(原标题:公司监事会关于公司2024年内部控制评价报告的意见)

长虹美菱股份有限公司监事会关于公司2024年度内部控制评价报告的意见指出,公司依据相关规定,结合自身情况,建立健全了覆盖各环节的内部控制制度,确保业务活动正常进行,保护资产安全和完整,防范和降低经营风险。公司如实编制2024年度内部控制评价报告,未发现虚假信息、误导性陈述或隐瞒重要事实,不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。天健会计师事务所出具的标准无保留意见的内部控制审计报告真实客观。

公司内部控制组织机构完整,形成科学的决策、执行和监督机制,内部审计部门及人员配备齐全,保证内部控制重点活动的执行及监督充分有效,并按内控基本规范要求持续改进。公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境,法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照内控制度进行,各环节得到合理控制,保证业务活动有序有效开展,有效控制经营风险,保护公司及全体股东根本利益。

2024年,公司未违反证监会、财政部等部门颁发的相关规范及公司内部控制制度。监事会认为,公司2024年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了内部控制体系建设及运行情况,有效控制经营风险,监事会对该报告无异议。

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