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盛弘股份: 2024年度内控自我评价报告内容摘要

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(原标题:2024年度内控自我评价报告)

深圳市盛弘电气股份有限公司发布了2024年度内部控制自我评价报告。报告指出,公司根据相关法律法规和规章制度的要求,对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。公司董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

报告涵盖公司治理、组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、人力资源、销售业务、采购业务、存货仓储、关联交易、对外担保、财务报告、产品研发、信息系统、内部审计等方面。重点关注销售业务、采购业务、产品研发、关联交易、对外担保等高风险领域的内部控制风险。

公司内部控制评价遵循全面性、重要性和独立性原则,采用个别访谈、调查问卷、抽样和比较分析等方式,确保评价工作独立、客观、公正、完整。报告中明确了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准,包括定性和定量标准。

根据前述内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。公司将继续完善内部控制体系,确保公司健康可持续发展。

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