(原标题:宁波精达2024年内部控制评价报告)
宁波精达成形装备股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责内部控制的日常运行。
报告指出,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司本部及子公司,涉及公司层面和业务层面的主要业务和事项,重点关注应收账款管理、存货管理、合同管理和成本费用管理等高风险领域。
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制手册》开展内部控制评价工作,未对内部控制缺陷具体认定标准进行调整。报告基准日至报告发出日期间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。董事长张旦代表公司签署此报告,日期为2025年4月3日。