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远程股份: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于远程电缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复内容摘要

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(原标题:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于远程电缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复)

中兴华会计师事务所对远程电缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函进行了回复。公司因2017年至2018年间时任董事长夏建军等人未经内部审批使用公司公章为关联企业提供担保,导致公司被强制划扣银行存款累计3.24亿元。2022年3月,江苏证监局指出公司存在财务核算不规范等问题。2023年10月,公司因未及时披露违规担保等事项被江苏证监局行政处罚,责令改正并警告,罚款50万元。公司现任管理层已全面接管生产经营,健全内部控制制度,防范违规担保和资金占用。公司被强制扣款的相关案件均已终结,扣款金额与公司最终承担责任金额一致,后续不存在继续划扣或款项返还的情况。公司仅收到一个投资者索赔诉讼,尚未开庭审理。违规担保相关事项对公司业绩影响主要体现在2019年和2020年,2021年起公司经营重新步入正轨。公司已全额计提因违规担保造成的损失,相关债权账面价值为0元。公司2023年10月公开挂牌转让455户应收账款债权资产,成交价分别为1850万元和930万元。2024年3月,公司再次公开挂牌转让追偿权债权,账面价值共51030.73万元,受让金额为110.13万元。公司与关联方江苏小天鹅集团、国联财务存在较大金额的关联方借款,截至2024年6月末仍有3.85亿元未偿还贷款。公司与国联财务签订资金归集协议,存放财务公司款项余额为4757.12万元。公司产品定价模式为“原材料成本+加工费+目标毛利”,与同行业可比公司一致。公司最近一期短期借款大幅增加,主要用于支付原材料采购款等营运支出。公司固定资产成新率较低,主要设备维护良好,符合生产、技术、质量、环保等要求。公司销售推广顾问均为行业经验丰富人员,不存在商业贿赂情形。本次发行拟募集资金总额不超过2.95亿元,用于补充流动资金,发行对象为苏新投资,限售期为36个月。苏新投资认购资金来源为自有资金,不存在对外募集、结构化安排或使用发行人及其关联方资金的情形。

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