(原标题:内部控制审计报告)
荣联科技集团股份有限公司发布了2024年度内部控制审计报告和内部控制自我评价报告。和信会计师事务所审计了荣联科技2024年12月31日的财务报告内部控制,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会负责建立健全和实施内部控制,注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见。
内部控制自我评价报告显示,荣联科技按照企业内部控制规范体系的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司本部及各分公司、多家控股子公司,涉及组织机构、发展战略、企业文化、人力资源、内部审计、资金管理、采购业务、销售业务、财务控制、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露、信息系统管理等方面。
公司建立了完善的法人治理结构,设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层,明确了各自职责权限。公司还制定了多项内部控制制度,确保内部控制的有效执行。报告期内,公司未发现内部控制重大缺陷,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。