首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

荣联科技: 内部控制审计报告内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:内部控制审计报告)

荣联科技集团股份有限公司发布了2024年度内部控制审计报告和内部控制自我评价报告。和信会计师事务所审计了荣联科技2024年12月31日的财务报告内部控制,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会负责建立健全和实施内部控制,注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见。

内部控制自我评价报告显示,荣联科技按照企业内部控制规范体系的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司本部及各分公司、多家控股子公司,涉及组织机构、发展战略、企业文化、人力资源、内部审计、资金管理、采购业务、销售业务、财务控制、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露、信息系统管理等方面。

公司建立了完善的法人治理结构,设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层,明确了各自职责权限。公司还制定了多项内部控制制度,确保内部控制的有效执行。报告期内,公司未发现内部控制重大缺陷,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示荣联科技盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-