(原标题:关于锦江酒店非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告)
关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告由毕马威华振会计师事务所出具。报告基于中国注册会计师审计准则,对锦江酒店2024年度财务报表进行了审计,并对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表执行了有限保证的鉴证业务。锦江酒店管理层负责编制汇总表并确保其真实性、合法性及完整性。会计师事务所的责任是在执行鉴证工作的基础上对汇总表发表鉴证意见。
报告指出,锦江国际(集团)有限公司及其下属企业和上海锦江资本有限公司及其下属企业与锦江酒店存在经营性往来,涉及应收账款、其他应收款和预付账款等科目。此外,锦江酒店的多个子公司及其控制的法人存在非经营性往来,主要用于子公司资金周转。报告还提到,锦江酒店有部分结算货币资金或闲置货币资金存放于锦江国际集团财务有限责任公司,年初余额为431526万元,年末余额为408064万元。报告仅供锦江酒店2024年年度报告披露之目的使用。