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龙星科技: 中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见内容摘要

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(原标题:中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见)

中泰证券股份有限公司作为龙星科技集团股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐机构,根据相关法律法规要求,对公司2024年度内部控制评价报告进行核查并出具核查意见。纳入评价范围的主要单位包括龙星科技集团股份有限公司及其多家子公司,涵盖公司全部资产和营业收入。评价内容涉及组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统等方面。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。上会会计师事务所审计认为,龙星科技在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。保荐机构认为,龙星科技现有的内部控制制度符合有关法规要求,并得到有效实施。《龙星科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司2024年度内部控制制度建设及执行情况。

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