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长城科技: 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的评估报告内容摘要

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(原标题:审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的评估报告)

浙江长城电工科技股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所2024年度履职情况进行了评估。天健会计师事务所成立于1983年12月,是首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构,综合实力位列内资所第一,全球排名前二十位。截至2023年12月,天健拥有7200余名从业人员,其中包括2200余名注册会计师和50余名全国各类高端人才。

经公司四届董事会第十五次会议及2023年年度股东大会审议通过,同意聘任天健会计师事务所为公司2024年财务报表和内部控制审计机构。天健会计师事务所按照《审计业务约定书》的约定,对公司2024年年度财务报表及2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,并出具了相应报告。在审计过程中,天健会计师事务所与公司管理层和治理层进行了充分沟通,包括独立性、审计计划、风险判断、年度审计重点等内容。

公司董事会审计委员会在审前、审中、审后均与天健会计师事务所进行了全过程的充分沟通,确保审计工作的顺利进行。董事会审计委员会认为,天健会计师事务所在执行公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和专业素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,较好地履行了审计监督职责。

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