(原标题:中国国贸2024年度内部控制审计报告)
中国国际贸易中心股份有限公司内部控制审计报告,德师报(审)字(25)第S00176号,截至2024年12月31日。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,审计了国贸股份公司财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,不能完全防止和发现错报,且可能因情况变化而变得不恰当。审计结果显示,国贸股份公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。德勤华永会计师事务所中国上海,中国注册会计师李福春、郭静,2025年3月28日。