(原标题:中控技术股份有限公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告)
天健会计师事务所对中控技术股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。审计依据中国注册会计师执业准则进行,旨在对管理层编制的汇总表发表专项审计意见。管理层负责提供真实、合法、完整的资料,确保汇总表内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会计师事务所的责任是在审计基础上发表意见,审计过程中实施了必要程序,获取合理保证。
审计结果显示,汇总表在所有重大方面符合相关规定,如实反映了中控技术2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。报告仅供年度报告披露使用,不得用于其他目的。附表显示,2024年度中控技术与其他关联方及其附属企业存在多项经营性和非经营性往来,涉及应收账款、应收票据、其他应收款等多个科目,总计期末余额为50959.96万元。具体明细包括各关联方名称、往来原因及性质等。