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赛力斯: 审计报告内容摘要

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(原标题:审计报告)

赛力斯集团股份有限公司审计报告显示,大信会计师事务所对该公司2024年度财务报表进行了审计。审计意见认为,财务报表公允反映了公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量。2024年度,公司主营业务收入为141,009,263,626.63元,其他业务收入为4,166,558,427.16元,营业成本分别为104,780,088,113.33元和2,429,609,556.89元。公司2024年净利润为4,740,116,433.25元,较上期扭亏为盈。经营活动产生的现金流量净额为22,515,265,144.17元,投资活动产生的现金流量净额为-16,509,335,238.09元,筹资活动产生的现金流量净额为-4,166,685,115.44元。期末现金及现金等价物余额为6,333,681,749.18元。公司无形资产-非专利技术账面原值为12,778,345,172.07元,累计摊销为5,544,942,655.02元,减值准备为1,740,230,454.07元。公司2024年研发费用为5,585,504,447.38元,较上期大幅增长。公司期末总资产为94,363,958,922.89元,总负债为82,458,401,238.54元,股东权益为11,905,557,684.35元。公司2024年12月31日的合并资产负债表显示,流动资产合计为65,997,852,115.51元,非流动资产合计为28,366,106,807.38元。公司2024年度合并利润表显示,营业总收入为145,175,822,053.79元,营业总成本为107,209,697,670.22元。公司2024年度合并现金流量表显示,经营活动现金流入小计为161,726,530,054.97元,经营活动现金流出小计为139,211,264,910.80元。

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