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赛力斯: 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告内容摘要

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(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告)

赛力斯集团股份有限公司董事会审计委员会对大信会计师事务所2024年度履行监督职责情况进行汇报。大信会计师事务所成立于1985年,2012年转制为特殊普通合伙制,总部位于北京,全国设有33家分支机构,拥有38家国际网络成员所。截至2024年底,大信从业人员总数3957人,其中合伙人175人,注册会计师1031人。

公司第五届董事会第十次会议和2023年年度股东大会审议通过续聘大信承担2024年度财务及内部控制审计工作。审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。大信在2024年度审计过程中,就审计人员独立性、审计计划、审计范围等与公司董事会审计委员会、独立董事和管理层进行了沟通,对公司财务报告及内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见。

审计委员会认为大信在年报审计过程中坚持公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成2024年年报审计工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。建议公司继续聘请大信为2025年度财务报告审计机构和内控审计机构。

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