(原标题:合肥颀中科技股份有限公司2024年内部控制评价报告)
合肥颀中科技股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系及其他内部控制监管要求,公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。公司内部控制目标包括经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等。
评价结论显示,公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。评价范围涵盖合肥颀中科技股份有限公司、颀中科技(苏州)有限公司、颀中国际贸易有限公司,涉及主要业务和高风险领域如采购与付款管理、销售与收款管理等。公司依据企业内部控制规范体系及相关法律法规开展评价工作,内部控制缺陷认定标准未作调整。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,所有缺陷均已整改完毕。公司将继续严格按照内部控制规范要求,持续完善内部控制制度,促进公司可持续发展。法定代表人杨宗铭。