首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

颀中科技: 合肥颀中科技股份有限公司2024年内部控制评价报告内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:合肥颀中科技股份有限公司2024年内部控制评价报告)

合肥颀中科技股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系及其他内部控制监管要求,公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。公司内部控制目标包括经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等。

评价结论显示,公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。评价范围涵盖合肥颀中科技股份有限公司、颀中科技(苏州)有限公司、颀中国际贸易有限公司,涉及主要业务和高风险领域如采购与付款管理、销售与收款管理等。公司依据企业内部控制规范体系及相关法律法规开展评价工作,内部控制缺陷认定标准未作调整。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,所有缺陷均已整改完毕。公司将继续严格按照内部控制规范要求,持续完善内部控制制度,促进公司可持续发展。法定代表人杨宗铭。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示颀中科技盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-