(原标题:合肥颀中科技股份有限公司内部控制审计报告)
合肥颀中科技股份有限公司内部控制审计报告,天职业字202511382号。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了颀中科技2024年12月31日的财务报告内部控制。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。审计结果显示,颀中科技在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告由中国注册会计师刘会中、朱会忠、杨会忠签署,日期为2025年3月31日。此外,报告附有相关注册会计师的个人信息及资质验证信息。