(原标题:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明)
关于北京航空材料研究院股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告,由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具。报告根据中国注册会计师执业准则审计了航材股份2024年度财务报表,并出具了无保留意见审计报告。
根据相关规定,航材股份编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。编制和对外披露汇总表的真实性、合法性及完整性由航材股份管理层负责。会计师事务所对汇总表所载资料与审计财务报表相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对关联方往来的相关审计程序外,未执行额外审计程序。汇总表应与已审计财务报表一并阅读。
报告详细列出了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,包括资金占用方名称、关联关系、会计科目、期初余额、年度发生金额、偿还金额及期末余额等。主要涉及中国航发集团财务有限公司、中国航发北京航空材料研究院等关联方的资金往来情况,均为经营性往来。
本专项说明仅供航材股份披露年度报告时使用,不得用于其他目的。报告日期为2025年3月27日。