(原标题:容诚审字[2025]100Z0018 航天软件2024年度内控审计报告)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)发布了关于北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“航天软件”)的内部控制审计报告。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了航天软件2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
报告指出,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航天软件董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
审计结果显示,航天软件于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告由容诚会计师事务所的多位注册会计师签署,包括张立志、孙建伟和虞丹婷等,出具日期为2025年3月27日。