(原标题:2024年内部控制审计报告)
天健审〔2025〕7-83号内部控制审计报告针对开普云信息科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则相关要求,开普云公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制存在固有局限性,不能完全防止和发现错报,且情况变化可能导致内部控制不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低,因此根据审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。审计结果显示,开普云公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具,签字注册会计师为中国注册会计师赵祖荣和林湧红。报告日期为2025年3月28日。附件包括天健会计师事务所资质证书复印件及两位注册会计师的资格证明文件。










