(原标题:浙江海正药业股份有限公司监事会对《董事会关于公司2023年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》的意见)
天健会计师事务所对浙江海正药业股份有限公司2023年度内部控制进行了审计,出具了带强调事项段的无保留审计意见的审计报告。公司高度重视内部控制审计报告涉及事项,积极采取措施消除相关影响。目前,公司2023年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除,公司董事会就相关事项影响已消除出具了专项说明。
监事会对《董事会关于公司2023年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》发表意见:监事会认为该专项说明客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可,认为公司2023年度内部控制审计报告带强调事项段无保留审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权益。浙江海正药业股份有限公司监事会2025年3月27日。