(原标题:圣晖集成2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明)
信永中和会计师事务所审计了圣晖系统集成集团股份有限公司(简称“圣晖集成公司”)2024年度财务报表,并于2025年3月28日出具了无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求,圣晖集成公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
该汇总表的真实性、准确性和完整性由圣晖集成公司负责。会计师事务所在审计过程中对汇总表所载资料与经审计的财务报表相关内容进行了核对,未发现重大不一致。会计师事务所强调,除对2024年度财务报表执行审计外,未对汇总表执行额外程序。汇总表应与已审计的财务报表一并阅读,且该专项说明仅用于圣晖集成公司2024年度报告披露,未经书面同意不得用于其他目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),中国注册会计师签字,报告日期为2025年3月28日。