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浙商银行: 浙商银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:浙商银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告)

浙商银行股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告,根据企业内部控制规范体系,结合公司内部控制制度和评价办法,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告指出,董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。公司内部控制目标是确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

报告结论显示,公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。评价范围涵盖总行部门、分支机构及并表附属机构,主要业务包括公司业务、小企业业务、零售业务等,重点关注授信业务管理、数据治理等领域。公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度开展评价工作,未调整内部控制缺陷认定标准。报告期内未发现重大或重要缺陷,一般缺陷已及时整改。2024年公司持续推进内部控制体系建设,优化内部控制环境,强化风险识别评估,深化数字化转型,全年内部控制体系平稳有效运行。2025年公司将持续健全内控管理机制,提升内部控制有效性和充分性。

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