(原标题:关于浙商银行股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明)
毕马威华振会计师事务所受托审计了浙商银行股份有限公司2024年度财务报表,并出具了无保留意见的审计报告。根据相关监管要求,浙商银行编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。会计师事务所在抽样基础上对汇总表所载项目金额与已审计财务报表相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。
汇总表显示,2024年度浙商银行无大股东及其附属企业、前大股东及其附属企业的非经营性资金占用情况。对于其他关联资金往来,涉及大股东及其附属企业、上市公司的子公司及其附属企业、关联自然人和其他关联方及其附属企业的情况,具体金额及往来原因详见汇总表。本行作为上市商业银行,向关联方发放的贷款及进行的资金业务严格遵守监管规定,不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。重大关联交易已在年度经审计财务报表附注中披露,未在汇总表中列示。该专项说明仅供浙商银行2024年年度报告披露之目的使用。