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南网储能: 南方电网储能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告内容摘要

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(原标题:南方电网储能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告)

大信会计师事务所对南方电网储能股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。根据中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的相关法规,南方电网储能股份有限公司管理层负责编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,确保其真实、准确、完整。治理层负责监督编制过程。大信会计师事务所按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》的规定执行审核工作,通过询问、核对资料与文件、抽查会计记录等方式,对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审核结果显示,南方电网储能股份有限公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。为了更好地理解2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本报告仅供年度报告披露使用,不得用于其他目的。报告日期为2025年3月28日。

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