(原标题:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)受江苏日盈电子股份有限公司(以下简称日盈电子公司)委托,依据中国注册会计师审计准则审计了该公司2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字2025310Z0291号无保留意见审计报告。根据中国证监会和上海证券交易所相关规定,日盈电子公司管理层编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。该汇总表的真实性、准确性、完整性由日盈电子公司管理层负责。容诚会计师事务所在审计过程中未对汇总表所载资料执行额外审计程序,但核对了相关会计资料和已审计财务报表内容,未发现重大不一致。本专项说明仅供日盈电子公司年度报告披露之目的使用,不得用于其他目的。附件包括江苏日盈电子股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。签署人为容诚会计师事务所的三位注册会计师柯宗地、张雪生和廖孙羽,签署日期为2025年3月27日。