首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

广晟有色: 大华会计师事务所关于公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:大华会计师事务所关于公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明)

大华会计师事务所对广晟有色金属股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务出具了专项说明。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易(2023年1月修订)》规定,广晟有色编制了2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表。如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是广晟有色管理层的责任。

大华会计师事务所在审计过程中对汇总表所载资料与已审计财务报表相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对广晟有色实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联交易有关的审计程序外,未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。专项说明指出,与广晟有色存在关联关系的财务公司为广东省广晟财务有限公司,关联关系为原实际控制人控制的企业。

2024年度,广晟有色存放于财务公司存款年初余额为554,297,393.90元,本年增加64,750,797.27元,本年减少619,048,191.17元,年末余额为零,收取利息209,423.19元。短期借款和长期借款项目均为空白。本专项说明仅用于上海证券交易所要求,不得用作其他用途。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示广晟有色盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-