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广晟有色: 广晟有色金属股份有限公司董事会审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所履职情况监督报告内容摘要

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(原标题:广晟有色金属股份有限公司董事会审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所履职情况监督报告)

广晟有色金属股份有限公司董事会审计、合规与风险管理委员会对大华会计师事务所2024年审计资质及工作履行了监督职责。委员会对大华会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。

在审计工作监督方面,委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审前沟通,听取、审阅了大华会计师事务所对公司年报审计的工作计划和时间安排,确保工作安排合理,保障公司年审工作的正常运行。审计期间,委员会与大华会计师事务所进行了充分沟通,听取了关于公司审计内容的相关调整事项及审计过程中发现的问题,及时解决问题,并督促其在约定时限内提交审计报告。委员会在大华会计师事务所出具2024年年度审计报告初步审计意见后,审阅了其编制的2024年年度财务会计报表,并形成书面意见。取得标准无保留意见审计报告后,委员会对年度财务会计报表进行表决,确保报告真实、准确、完整,并同意提交公司董事会审核。

总结评价中,委员会认为大华会计师事务所符合《证券法》规定,遵循独立、客观、公正的职业准则,能较好地完成公司委托的审计工作。参与审计的人员具备专业知识和职业证书,在审计过程中认真负责并保持应有的关注和职业谨慎性,能够胜任公司的审计工作。

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