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江淮汽车: 江淮汽车审计委员会2024年度履职报告内容摘要

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(原标题:江淮汽车审计委员会2024年度履职报告)

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告显示,审计委员会由独立董事李晓玲、许敏、汤书昆、尤佳及董事长项兴初组成,李晓玲担任主任委员。2024年共召开6次会议,审议并通过了公司2023年度财务会计报表、审计计划、2023年年度报告及其摘要、2024年第一季度和第三季度报告、2023年度财务决算和2024年度财务预算报告、资产减值准备、内部控制评价报告等重要事项。审计委员会监督评估了容诚会计师事务所的工作,认为其独立性和专业性良好,勤勉尽责,按时完成2023年年报审计。鉴于连续聘用年限限制,提议聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构。审计委员会还指导内部审计工作,审阅财务报告,评估内部控制有效性,协调管理层与外部审计机构沟通,确保审计工作顺利进行。报告期内,公司内部控制运作符合相关法律法规要求,财务报告真实、完整、准确,未发现重大问题。审计委员会将依据相关规定继续履行职责,进一步完善各项职能。

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