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芯海科技: 天健会计师事务所关于芯海科技(深圳)股份有限公司2024年度内部控制审计报告内容摘要

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(原标题:天健会计师事务所关于芯海科技(深圳)股份有限公司2024年度内部控制审计报告)

内部控制审计报告天健审〔2025〕3-39号芯海科技(深圳)股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称芯海科技公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

芯海科技公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为,芯海科技公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:中国·杭州中国注册会计师:二〇二五年三月二十八日

附件包括本所执业证书复印件、本所营业执照复印件、本所注册会计师执业证书复印件。这些文件仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质和合法经营,以及李联和夏姗姗是中国注册会计师。未经书面同意,这些文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

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