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汇丽B: 上海汇丽建材股份有限公司2024年度内部控制审计报告内容摘要

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(原标题:上海汇丽建材股份有限公司2024年度内部控制审计报告)

上海汇丽建材股份有限公司2024年度内部控制审计报告显示,众华会计师事务所按照相关要求审计了汇丽建材2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。报告指出,汇丽建材在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制评价报告表明,公司根据企业内部控制规范体系,结合内部控制制度和评价办法,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的主要单位包括上海汇丽建材股份有限公司及其子公司,涵盖公司治理、业务流程等主要业务和事项。公司确定了适用于自身的内部控制缺陷具体认定标准,并对发现的一般缺陷拟定了整改措施。2025年公司将持续完善内部控制体系,加强内控规范执行力。

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