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节能风电: 致同会计师事务所对中节能风力发电股份有限公司2024年度内部控制审计报告内容摘要

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(原标题:致同会计师事务所对中节能风力发电股份有限公司2024年度内部控制审计报告)

中节能风力发电股份有限公司2024年度内部控制审计报告显示,致同会计师事务所(特殊普通合伙)按照相关要求审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制。公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。

审计结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制存在固有局限性,不能完全防止和发现错报,且情况变化可能导致内部控制不恰当。公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷,且自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司按风险导向原则确定评价范围,涵盖公司本部及全资、控股子公司,涉及组织架构、发展战略、资金活动等主要业务和事项。公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制评价办法》开展评价工作,制定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准。报告期内未发现重大或重要缺陷,一般缺陷已制定整改计划并跟踪落实。公司表示2024年内控运行有效,2025年将继续强化内控体系。

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