(原标题:关于江苏连云港港口股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告)
江苏连云港港口股份有限公司委托中勤万信会计师事务所对其2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核。审核依据《中国注册会计师执业准则》,并基于已审财务报表。连云港股份管理层负责提供真实、合法、完整的资料并编制汇总表,确保内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。注册会计师的责任是在审核基础上发表意见,执行包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等必要程序。
审核结果显示,汇总表符合相关规定,如实反映了连云港股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,未发现与已审会计报表内容有重大不一致。报告仅供连云港股份向中国证监会、相关机构和证券交易所报送2024年度年报披露使用。
附表显示,2024年度连云港港口集团有限公司及其附属企业与连云港股份存在大量经营性往来,涉及应收账款和其他应收款,主要为提供劳务、出租、销售资产等。期末占用资金余额总计1053774726.64万元。










