(原标题:中国交建董事会审计与内控委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告)
中国交通建设股份有限公司第五届董事会审计与内控委员会在2024年度对会计师事务所履行监督职责。委员会在3月审议通过续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2024年度国际核数师和国内审计师,认为其具备从事证券业务的资质和经验,能够客观、真实、准确、全面地反映公司财务和内控状况。
委员会在年度审计前认真听取并审阅安永审计师的工作计划,确保审计工作重点突出、安排合理。年内多次听取安永审计师汇报,包括2023年度财务报表及内部控制审计汇报、2024年度中期财务报表审阅情况报告,并监督公司风险管理及内部控制工作的执行情况及效果。
委员会建议安永审计师重点关注公司贸易业务、债权等风险事项,关注现金流动性、合同资产、减值准备及信贷情况,要求加强审计跟进并着重说明上年度缺陷整改及管理建议的落实情况。
委员会严格遵守相关规定,充分发挥专业委员会作用,与安永充分讨论和沟通,督促其及时、准确、客观、公正地发表审计意见、出具审计报告,切实履行监督职责,促进公司内控建设和财务规范,保证公司和中小股东的合法权益。