(原标题:中国人保2024年度内部控制审计报告)
中国人民保险集团股份有限公司内部控制审计报告,由安永华明会计师事务所审计,报告日期为2024年12月31日。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,审计了公司财务报告内部控制的有效性。董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作基础上对财务报告内部控制有效性发表意见并对注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露。
内部控制存在固有局限性,不能完全防止和发现错报,且情况变化可能导致内部控制不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低,因此根据审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。审计结果显示,中国人民保险集团股份有限公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告签字人为中国注册会计师张小东和余印印,报告出具日期为2025年3月27日。