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三花智控: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

天健审〔2025〕886号专项审计说明针对浙江三花智能控制股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审计。审计依据中国注册会计师执业准则进行,确保信息无重大错报。审计结果显示,三花智控管理层编制的汇总表符合相关规定,如实反映2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

控股股东及其附属企业涉及多项经营性往来,如三花控股集团有限公司因货物销售及水电产生877.78万元应收账款并在年内全部偿还;杭州三花研究院有限公司因销售货物及电费产生124.45万元应收账款,年末余额为0.14万元;浙江三花绿能实业集团有限公司因电费及服务费产生390.49万元应收账款,年末余额为100.85万元等。

上市公司子公司及其附属企业涉及大量非经营性往来,如安徽三花制冷新材料科技有限公司因资金资助、社保公积金等原因产生4002.5万元往来,年末余额为1000万元;杭州绿能新能源汽车部件有限公司因资金资助产生268.34万元往来,年末无余额;其他多个子公司也存在类似情况,涉及资金资助、代缴社保公积金及个税、分红等,总计期末余额为50285.17万元。

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