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通达创智: 国金证券股份有限公司关于通达创智2024年度内部控制自我评价报告的核查意见内容摘要

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(原标题:国金证券股份有限公司关于通达创智2024年度内部控制自我评价报告的核查意见)

国金证券股份有限公司作为通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据相关法律法规要求,对通达创智2024年度内部控制自我评价报告进行了核查。核查方式包括查阅公司内控制度、三会文件、年度内部控制评价报告、会计师事务所出具的内部控制审计报告,并与相关人员沟通。

评价范围涵盖公司及其各级控股子公司,资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%。主要业务和事项包括公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、关联方交易、财务报告、子公司管理、信息与沟通、内部监督等,重点关注人力资源、采购与付款、销售与收款、供应链等高风险领域。

公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作,确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,分为财务报告内部控制和非财务报告内部控制。报告期内,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷。

公司董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。自内部控制评价报告基准日起至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。保荐机构认为,通达创智的法人治理结构较为健全,内部控制制度执行情况较好,基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

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