(原标题:航天时代电子技术股份有限公司2024年度内部控制审计报告)
航天时代电子技术股份有限公司2024年度内部控制审计报告由中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了航天电子公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。
报告指出,建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是航天电子公司董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。情况变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,因此根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性存在一定风险。
审计结果显示,航天电子公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中证天通会计师事务所,地址位于中国北京市海淀区西直门北大街43号金运大厦B座13层,邮编100044,电话010 6221 2990,传真010 6225 4941,网址www.zzttcpa.com。报告签署日期为2025年3月25日,由中国注册会计师肖缨和李朝辉签字确认。