(原标题:关于中信金属股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明)
关于中信金属股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明,信永中和会计师事务所按照中国注册会计师审计准则审计了中信金属股份有限公司2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。
根据上海证券交易所相关规定,公司编制了《中信金属股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性和完整性是公司的责任。会计师事务所核对了汇总表所载项目金额与审计财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。除对2024年度财务报表执行审计以及核对汇总表外,未执行任何附加程序。专项说明仅供公司2024年度报告披露之目的使用,未经事务所书面同意,不得用于其他任何目的。本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。信永中和会计师事务所,中国北京,2025年3月25日。