(原标题:内部控制审计报告)
北京德皓国际会计师事务所对浙江花园生物医药股份有限公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,审计结果显示,花园生物公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙),中国注册会计师熊绍保和江琳华,于2025年3月21日出具此报告。
