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花园生物: 民生证券股份有限公司关于浙江花园生物医药股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见内容摘要

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(原标题:民生证券股份有限公司关于浙江花园生物医药股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见)

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规要求,民生证券股份有限公司对浙江花园生物医药股份有限公司(简称“花园生物”)2024年度内部控制自我评价报告进行了核查。公司董事会及全体董事对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。公司内部控制目标为合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

核查结果显示,花园生物在2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。公司依据《企业内部控制基本规范》等要求,对内部控制设计与运行有效性进行了自我评价,涵盖公司本级及全资、控股子公司,涉及组织架构、发展战略、人力资源、企业文化等主要业务和高风险领域。

公司制定了内部控制缺陷认定标准,分为财务报告和非财务报告内部控制缺陷,按定量和定性标准进行评估。报告期内未发现重大或重要缺陷,一般缺陷已整改完毕。公司建立了内部监督体系,确保内部控制的有效执行。保荐机构认为,花园生物的内部控制制度符合相关法律法规要求,保持了有效的内部控制。

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