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电气风电: 2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

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(原标题:2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)

根据国家相关法律法规及公司规定,董事会审计委员会积极履行对会计师事务所2024年度审计工作的监督职责。为保证审计工作的稳定性和连续性,审计委员会对普华永道中天会计师事务所的业务资质、专业能力和独立性等方面进行了审查,建议继续聘请其担任2024年度审计机构。然而,鉴于2024年下半年市场关于普华永道中天的相关公开信息,基于审慎原则并结合公司业务需要,审计委员会对安永华明会计师事务所进行了充分了解和审查,认为其具备相关业务审计从业资格,团队人员的能力与资质能够满足公司审计工作需求,建议改聘安永华明为公司提供2024年度财务审计和内部控制审计等业务服务。变更事宜已经公司股东会审议通过,前后任会计师事务所均按照要求做好沟通及配合工作。

2024年12月27日,审计委员会会同独立董事召开年度审计工作首次沟通会,审阅了公司2024年度审计工作计划以及安永华明拟订的服务计划,并表示认可。2025年1月至2月,安永华明进场开展现场审计工作。2025年3月7日,审计委员会听取了安永华明报告的2024年年度财务报告审计进展及阶段性审计结果,并就关键问题进行了沟通交流。2025年3月18日,审计委员会听取了安永华明关于公司2024年度财务审计工作情况报告,对安永华明的审计工作给予了肯定。审计委员会严格遵循相关法律法规以及公司制度的规定,充分发挥专业委员会的监督职能,确保审计工作严格按照规范有序推进。

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