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碧兴物联: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告内容摘要

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(原标题:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告)

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司发布了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。该报告由立信会计师事务所审计,并出具了信会师报字2025第ZL10031号报告。碧兴物联管理层根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

报告指出,立信会计师事务所审计了碧兴物联2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。碧兴物联管理层负责编制汇总表并确保其真实、准确、完整。会计师事务所将汇总表信息与已审核的会计资料及已审计财务报表进行了核对,未发现重大不一致情况。

报告强调,汇总表应与已审计财务报表一并阅读,以更好地理解碧兴物联2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。此报告仅供碧兴物联披露2024年年度报告使用,不得用于其他目的。报告日期为2025年3月24日。

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