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云南铜业: 监事会对公司内部控制评价报告的意见内容摘要

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(原标题:监事会对公司内部控制评价报告的意见)

云南铜业股份有限公司第九届监事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》的规定,对公司内部控制评价报告发表意见。公司依据中国证监会和深圳证券交易所的要求,遵循内部控制基本原则,结合实际情况,建立健全了覆盖各环节的内部控制制度,确保生产经营业务正常进行,保护资产安全和完整。

公司内部控制组织机构完整且运转有效,保障了内部控制重点活动的执行和监督。报告期内,公司未发生违反《企业内部控制基本规范》和公司相关内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价报告详细介绍了内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施,客观反映了内部控制工作运行现状。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,确保内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会认为,公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了内部控制的实际情况。

云南铜业股份有限公司监事会 2025年3月26日

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