(原标题:2024年度内部控制评价报告)
公司代码:601598 公司简称:中国外运
中国外运股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示,公司根据企业内部控制规范体系,在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
报告指出,公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括总部及下属区域公司、专业公司,涵盖货运代理、专业物流及仓储码头服务等业务,占比99%的资产总额和营业收入。重点关注的高风险领域包括合同管理、采购及供应商管理、客户信用及应收账款管理等。
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制评价指引》开展评价工作,未调整内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司存在个别一般缺陷,但已开展整改落实工作,不影响内部控制有效性。公司将进一步深化内部控制体系建设,持续推进内控权限清单建设,促进形成边界清晰、衔接有效的内控权责体系。