(原标题:2024年度内部控制审计报告)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)发布了关于科大国盾量子技术股份有限公司的内部控制审计报告(容诚审字2025230Z0352号)。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了国盾量子2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。
报告指出,建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是国盾量子董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能导致内部控制变得不恰当。
审计结果显示,国盾量子在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告由孔晶晶、杨文建、许媛媛等中国注册会计师签署,日期为2025年3月25日。










