(原标题:大信会计事务所(特殊普通合伙)关于江西国科军工集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告)
大信会计师事务所对江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表进行了审计,包括2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并出具了大信审字2025第6-00002号审计报告。在此基础上,审核了贵公司编制的《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》,编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是贵公司管理层的责任,治理层负责监督编制过程。注册会计师依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行审核工作,通过询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等程序,确保汇总表不存在重大错报。
审核意见认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。为了更好地理解贵公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用于其他目的。