(原标题:嘉泽新能源股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告)
嘉泽新能源股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,报告期内审计委员会积极开展工作,认真履行职责。审计委员会由米文莉、陈波、张文亮及柳向阳四名委员组成,主任委员为米文莉。2024年度共召开5次会议,审议并通过了2023年度报告、内部控制评价报告、2024年第一季度报告、续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构、2024年半年度报告及2024年第三季度报告等重要事项。
审计委员会监督及评估了信永中和会计师事务所的工作,认为其严格按照中国注册会计师独立审计准则执行审计工作,出具的审计报告真实反映公司财务状况。委员会审阅了公司各期财务报告,认为符合相关法规,真实准确完整地反映了公司财务状况和经营情况。同时,评估了内部控制的有效性,认为公司内部控制运作符合上市公司治理规范要求。审计委员会还指导了内部审计工作,推动公司内部控制制度有效执行,防范风险,促进公司规范运作和健康发展。