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三生国健: 三生国健:2024年内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:三生国健:2024年内部控制评价报告)

公司代码:688336 公司简称:三生国健

三生国健药业(上海)股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,结合公司内部控制制度和评价办法,公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

报告指出,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

评价结果显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括三生国健药业(上海)股份有限公司及其控股子公司,涵盖资产总额和营业收入的100%。重点关注的高风险领域包括销售管理、项目工程、采购业务、研究与开发、资产管理、资金管理等。

公司依据企业内部控制规范体系及公司现行的规章制度,组织开展内部控制评价工作。2024年内未发现内部控制存在重大缺陷、重要缺陷。2025年,公司将持续改进并完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,加强内部控制监督检查及整改力度,优化内部控制环境,提升内控管理水平。

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