(原标题:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏联瑞新材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告)
关于江苏联瑞新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明,华兴专字202524012050039号,江苏联瑞新材料股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了江苏联瑞新材料股份有限公司财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2025年3月24日签发了“华兴审字202524012050019号”无保留意见的审计报告。
根据中国证监会和上海证券交易所的要求,公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与审计财务报表时所复核的会计资料进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2024年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。附件为2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。华兴会计师事务所,中国注册会计师,中国福州市,2025年3月24日。