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星宇股份: 常州星宇车灯股份有限公司2024年度内部控制审计报告内容摘要

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(原标题:常州星宇车灯股份有限公司2024年度内部控制审计报告)

常州星宇车灯股份有限公司2024年度内部控制审计报告显示,天衡会计师事务所按照相关法规审计了公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,注册会计师的责任是发表审计意见并披露重大缺陷。报告指出,内部控制存在固有局限性,审计结果显示公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司内部控制评价报告表明,董事会对内部控制的有效性负责,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。评价基准日为2024年12月31日,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。评价范围涵盖公司主要单位、业务和高风险领域,包括治理结构、资金活动、采购业务等。公司依据企业内部控制规范体系及自身手册开展评价工作,未调整缺陷认定标准。报告期内未发现重大或重要缺陷,一般缺陷已整改,不影响财务报告。公司将继续完善内部控制体系,推进数字化转型,优化权限管控机制,确保业务合规稳健运行。

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